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湄潭县人民检察院2019年度部门决算
时间:2020-08-04  作者:  新闻来源:  【字号: | |

湄潭县人民检察院

2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

湄潭县人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使国家检察权,负责对刑事案件依法审查批准逮捕,决定逮捕、提起公诉;负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

现有内设机构5个,编制数为41人,其中政法专项编制37人,机关工勤人员4人,现实际在岗人数38人,其中政法专项编制34人,机关工勤人员4人,退休干警18人,遗属抚恤对象1人,财政负担人数共计57人。

 

二、机构设置

本单位内设机构5个,具体是:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

湄潭县人民检察院

行政单位

2

 

 

……

 

 

 

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

41

38

38

 

18

 

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:湄潭县人民检察院

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1504.62

一、一般公共服务支出

29

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

1242.68

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

57.34

 

9

 

九、卫生健康支出

37

36.76

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

51

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

52

 

本年收入合计

25

1504.62

本年支出合计

53

1336.77

 用事业基金弥补收支差额

26

 

    结余分配

54

 

    年初结转和结余

27

101.55

    年末结转和结余

55

269.4

总计

28

1606.17

总计

56

1606.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湄潭县人民检察院

 

 

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1504.62

1504.62

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1396.29

1396.29

 

 

 

 

 

20404

检察

1396.29

1396.29

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1076.81

1076.81

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

319.48

319.48

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

71.35

71.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

68.38

68.38

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.38

68.38

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.98

36.98

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.98

36.98

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.42

20.42

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

16.55

16.55

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湄潭县人民检察院

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1336.77

1045.71

291.06

 

 

 

204

公共安全支出

1242.68

951.61

291.06

 

 

 

20404

检察

1242.68

951.61

291.06

 

 

 

2040401

行政运行

951.61

951.61

0.00

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

291.06

0.00

291.06

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.34

57.34

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54.65

54.65

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.65

54.65

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.69

2.69

0.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.69

2.69

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

36.76

36.76

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.76

36.76

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

20.28

20.28

0.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

16.48

16.48

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:湄潭县人民检察院

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,504.62

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

1,242.68

1,242.68

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

57.34

57.34

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

36.76

36.76

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

1,504.62

本年支出合计

54

1,336.77

1,336.77

 

年初财政拨款结转和结余

26

92.67

年末财政拨款结转和结余

55

260.52

260.52

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,504.62

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,597.29

总计

58

1,597.29

1,597.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:湄潭县人民检察院

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1336.77

1045.71

291.06

204

公共安全支出

1242.68

951.61

291.06

20404

检察

1242.68

951.61

291.06

2040401

行政运行

951.61

951.61

0.00

2040402

一般行政管理事务

291.06

0.00

291.06

208

社会保障和就业支出

57.34

57.34

0.00

20805

行政事业单位离退休

54.65

54.65

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.65

54.65

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.69

2.69

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.69

2.69

0.00

210

卫生健康支出

36.76

36.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.76

36.76

0.00

2101101

行政单位医疗

20.28

20.28

0.00

2101103

公务员医疗补助

16.48

16.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湄潭县人民检察院

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

802.00

302

商品和服务支出

364.81

30101

  基本工资

187.93

30201

办公费

42.43

30102

  津贴补贴

329.53

30202

印刷费

14.3

30103

  奖金

80.68

30203

  咨询费

 

30106

  伙食补助费

28.74

30204

  手续费

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

2.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.65

30206

  电费

21.18

30109

  职业年金缴费

 

30207

邮电费

22.4

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.28

30208

  取暖费

 

30111

  公务员医疗补助缴费

16.48

30209

  物业管理费

 

30112

  其他社会保障缴费

2.69

30211

  差旅费

15.71

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

17.01

30199

  其他工资福利支出

81.02

30214

  租赁费

45.02

303

对个人和家庭的补助

111.37

30215

  会议费

1.55

30301

离休费

 

30216

  培训费

15.78

30302

  退休费

55.32

30217

  公务接待费

0.38

30303

退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

30304

抚恤金

45.29

30224

  被装购置费

14.77

30305

生活补助

0.67

30225

  专用燃料费

 

30306

救济费

 

30226

  劳务费

33.13

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

30308

助学金

 

30228

  工会经费

8.2

30309

奖励金

10.08

30229

  福利费

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

25.24

30399

 其他个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

37.9

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

47.76

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

310

资本性支出

58.59

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

58.59

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

 土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

913.37

公用经费合计

423.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

部门:湄潭县人民检察院

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

 

 

25.62

  1.因公出国(境)费

 

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

25.24

  3.公务接待费

 

 

 

    (1)国内接待费

 

 

0.38

    (2)国(境)外接待费

 

 

 

(二)相关统计数

 

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

6

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

8

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

78

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:湄潭县人民检察院

金额单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,本表为空。

 

 

 

 

 

 

非财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:湄潭县人民检察院

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、事业收入

1

 

一、一般公共服务支出

28

 

二、经营收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、其他收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

50

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

8.88

年末结转和结余

54

8.88

合计

27

8.88

合计

55

8.88

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1606.17万元,与2018年相比,增加110.4元,增长7.38%,主要原因是正常工资薪金支出增长、员额制检察官增资及补发司法警察值勤津贴和加班津贴

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1504.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1504.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计1336.77万元,其中:基本支出1045.71万元,占78.23%;项目支出 291.06万元,占21.77%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,597.29万元,2018年相比,增加227.32元,增长16.59%,主要原因是正常工资薪金支出增长、员额制检察官增资及补发司法警察值勤津贴和加班津贴       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1336.77万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.2万元,降低2.42 %,主要原因是我院19年有人员划转至监察委,各类支出费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

公共安全支出科目(类)支出1242.68万元,占92.96%;社会保障和就业支出科目(类)支出57.34万元,占4.29%;卫生健康支出科目(类)支出36.76万元,占2.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1517.98万元,支出决算为1336.77万元,完成年初预算的88.06%。其中:

1)一般公共服务支出,公共安全支出-检察-行政运行。年初预算为1027.76万元,支出决算为951.61万元,完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初为保障全年支出预算较充足。

2)公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算为383万元,支出决算为291.06万元,完成年初预算的75.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初为保障全年支出预算较充足。

3)公共安全支出-社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为71.35万元,支出决算为57.34万元,完成年初预算的80.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初为保障全年支出预算较充足。

4)公共安全支出-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗。当年预算为35.87万元,支出决算为36.76万元,完成当年预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度上调医疗保险基数。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1336.77万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费913.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费423.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.2万元,支出决算为25.62万元,完成预算的62.18%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出。与2018年相比,决算数减少16.78万元,降低39.57%,主要原因是我院2019年度接待费用较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算25.62万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.24万元,占98.52%;公务接待费支出决算0.38万元,占1.48%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是××。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)的原因主要。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为36万元,支出决算为25.24万元,完成年初预算的70.11%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务用车费用。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数减少15.02万元,降低37.31%,增加(或减少)主要原因是我院严格控制公务用车费用。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为;公务用车运行维护费25.24万元,主要用于我院车辆油费,日常维护费,过路费等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费年初预算为5.2万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的7.3%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我院接待较少。公务接待费与2018年相比,决算数减少1.76万元,降低82.24%,减少的主要原因是本年度我院接待较少。我单位2019年国内公务接待8批次,78人次,支出0.38万元,主要是接待餐费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是。

(二)本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入 0 万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,其中:科目(类)支出0万元;XX科目(类)支出0万元;……。年末结转和结余8.88万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金413万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:中央和省级政法法转移支付资金

根据年初设定的绩效目标,中央和省级政法法转移支付资金绩效自评得分为9分。项目全年预算为233万元,执行数为204.93万元,完成预算的87.95%。主要的产出和效果是提高了我院的办案质量和效率。发现的主要问题是资金使用率还可以提高。下一步改进措施更加合理充分的使用资金

 

 

 

 

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

中央和省级政法法转移支付资金

项目编码:

主管部门名称

贵州省遵义市人民检察院

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

233

204.93

10

0.88

8.8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

233

204.93

10

0.88

8.8

 其中:上级补助

233

204.93

10

0.88

8.8

       本级安排

 

 

 

 

 

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.保障我院检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作,做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪,重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪,维护社会和谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则,及时、准确办理各类案件。

完成了年初设定的目标,保障了我院各项检察院业务工作正常开展,保障各项办案所需经费的支出及装备的购买,提高了我院的办案质量和效率,提升了我院的办案满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(70分)

数量指标

支持县市政法部门数量

1

1

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

满分

 

支持政法部门办案(业务)数量

659

970

10

满分

 

支持政法部门业务装备数量(台、套、件)

85

111

10

满分

 

支持法律援助办案数量

30

81

10

满分

 

支持开展司法救助数量

8

15

10

满分

 

业务装备采购首次验收合格率

90%

100%

10

满分

 

社会效益
指标

办案经费保障水平

稳步提升

稳步提升

10

满分

 

满意度指标(30分)

服务对象
满意度指标

人民群众对检察工作的满意度

90%

98.29%

30

同效益指标得分计算方式。

满分

 

        分

满分

 

   效  自  评

我院中央及省级政法转移支付资金保证我院办案业务工作的顺利开展,为办案所需提供必要的装备及办公设备,保障办案所需差旅费、培训费、检察宣传费、业务租赁费、邮电费、交通费等办案业务费。提高了我院的办案质量和效率,提升了我院的办案满意度。

 

 

 

2) 项目二:大案要案备用金

 

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

大案要案备用金

项目编码:

主管部门名称

贵州省遵义市人民检察院

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

20

19.65

10

0.98

9.8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

20

19.65

10

0.98

9.8

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

20

19.65

10

0.98

9.8

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障我院检察院业务工作正常开展,做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。

完成了年初设定的目标,保障了我院各项检察院业务工作正常开展,保障各项办案所需办公经费和差旅费的支出,提高了我院的办案质量和效率,提升了我院的办案满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(80分)

数量指标

支持县市政法部门数量

1

1

16

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

满分

 

支持政法部门办案(业务)数量

659

970

16

满分

 

支持法律援助办案数量

30

81

16

满分

 

支持开展司法救助数量

8

15

16

满分

 

社会效益
指标

办案经费保障水平

稳步提升

稳步提升

16

满分

 

满意度指标(20分)

服务对象
满意度指标

人民群众对检察工作的满意度

90%

98.29%

20

同效益指标得分计算方式。

满分

 

        分

满分

 

   效  自  评

完成了年初设定的目标,保障了我院各项检察院业务工作正常开展,保障各项办案所需办公经费和差旅费的支出,提高了我院的办案质量和效率,提升了我院的办案满意度。

 

3) 项目三:非税收入成本性支出

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

非税收入成本性支出

项目编码:

主管部门名称

贵州省遵义市人民检察院

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

160

66.48

10

0.41

4.1

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

160

66.48

10

0.41

4.1

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

       本级安排

160

66.48

10

0.41

4.1

       其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障我院司法改革后,上划市级预算单位参照市级目标考核补差。

基本了年初设定的目标,我院已将本年全部非税收入上缴国库,所得非税收入成本性支出全部用于目标考核补差。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(80)

数量指标

目标考核补差金额

90%

90%

40

 

满分

 

质量指标

目标考核补差效果

90%

90%

40

满分

 

满意度指标(20分)

服务对象
满意度指标

单位干警的满意度

90%

95%

20

同效益指标得分计算方式。

满分

 

        分

满分

 

   效  自  评

基本了年初设定的目标,我院已将本年全部非税收入上缴国库,所得非税收入成本性支出全部用于目标考核补差。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出423.4万元,比年初预算减少83.96万元,降低16.55%,主要原因是我院有人员划转至监察委。与2018年相比,决算数减少67.23万元,降低13.7 %,主要原因是本年度我院有人员划转至监察委。

 

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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